您现在的位置: 校园热讯 >> 通知公告
 
2015年度济宁市霍家街小学部门决算
[ 作者:huoxiao  | 点击数:853 | 更新时间:2016-10-25 | 文章录入:admin ]

    为进一步规范部门决算公开工作,根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》等有关规定,现将2015年度济宁市霍家街小学部门决算有关内容向社会公开。

2015年度济宁市霍家街小学部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

(一)实施小学义务教育

(二)促进基础教育发展。

2、机构设置。

    校长室、副校长室、教  处、总务处、大队部及各办公室

3、单位构成。

    总校区、东校区和黄家街校区共计82个教学班。

 

二、公开表格

    12015年收入支出决算总表

 

 

 

财决公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3015.14

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

2959.76 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

2.27 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

3017.41 

本年支出合计

51

2959.76 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

2.27 

年初结转和结余

24

475.75 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

2.27 

 

26

 

年末结转和结余

55

531.13 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

3493.16 

总计

58

3493.16 

 

22015年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3017.41 

3015.14 

 

 

 

 

2.27 

 0250202

 小学教育支出

3001.44 

2999.17 

 

 

 

 

2.27 

 0250903

 教育附加城市中小学校舍建设

15.97 

15.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32015年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2959.76 

2904.04 

55.72 

 

 

 

 0250202

 小学教育支出

2943.79 

2904.04 

39.75 

 

 

 

 0250903

 教育附加城市中小学校舍建设

15.97 

 

15.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42015年财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开04

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3015.14 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

2959.76 

2959.76 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

3015.14 

本年支出合计

49

2959.76 

2959.76 

 

年初财政拨款结转和结余

23

475.75 

年末财政拨款结转和结余

50

531.13 

531.13 

 

  一般公共预算财政拨款

24

475.75 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

3490.89 

总计

54

3490.89 

3490.89 

 

 

 

52015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

475.75 

475.75 

 

3015.14 

2959.42 

55.72 

2959.76 

2904.04 

55.72 

531.13 

531.13 

 

 

 0250202

小学教育支出

475.75 

475.75 

 

 2999.

17

 2959.42

39.75

 2943.79

2904.04 

 39.75

 531.13

 531.13

 

 

 0250903

教育附加城市中小学校舍建设

 

 

 

15.97

 

15.97

15.97

 

15.97

 

 

 

 

 

 

62015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

财决公开06

部门:

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

   

 

 

 

301

工资福利支出

 

2212.59 

 

30101

 基本工资

 

732.04 

 

30102

  津贴补贴

 

850.57

 

30103

  奖金

 

135.52

 

30104

  社会保障缴费

 

315.99

 

30107

  绩效工资

 

178.47

 

302 

商品服务支出 

 

 

306.27 

30201

 办公费

 

 

78.16 

30202

  印刷费

 

 

3.84

30205

  水费

 

 

4.99

30206

  电费

 

 

20.06

30207

  邮电费

 

 

2.42

30208

  取暖费

 

 

0.63

30209

  物业管理费

 

 

2.16

30213

  维修(护)费

 

 

99.61

30214

  租赁费

 

 

3.41

30216

  培训费

 

 

12.47

30217

  公务接待费

 

 

0.26

30218

  专用材料费

 

 

0.48

30226

  劳务费

 

 

31.81

30239

  其他交通费

 

 

2.32

30299

  其他商品和服务支出

 

 

43.65

303

对个人和家庭的补助

 

321.74

 

30304

  抚恤金

 

2.76

 

30311

  住房公积金

 

153.97

 

30313

  购房补贴

 

164.57

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

0.44

 

310

其他资本性支出

 

 

63.44

31002

  办公设备购置

 

 

14.56

31003

  专用设备购置

 

 

48.46

31099

  其他资本性支出

 

 

0.42

 

72015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开08

 

 

 

 

 

金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.26

 

 

 

 

0.26

 

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2015年度本部门决算收入3017.41万元,比上年增加83.36万元,增长2.84%,主要原因为:教师工资调整,人员经费财政拨款增加;为更好的开展教育教学,公用经费财政拨款增加。与2015年度部门预算收入3520.80万元相比,少收503.39万元,主要原因为:学校某些建设项目延缓,未申请财政拨款。

2015年度本部门决算支出2959.76万元,比上年增加333.85万元,增长12.71%,主要原因为:教师工资调整,工资福利支出增加;为更好的服务教学、改善办公条件、创设班级文化等,商品和服务支出有所增加。与2015年度部门预算支出3520.80万元相比,少支561.04万元,主要原因为:学校某些建设项目延缓,未产生支出。

2015年度本部门决算财政拨款支出2959.76万元,比上年增加333.85万元,增长12.71%,主要原因为:教师工资调整,工资福利支出增加;为更好的服务教学、改善办公条件、创设班级文化等,商品和服务支出有所增加。与2015年度部门预算支出3520.80万元相比,少支561.04万元,主要原因为:学校某些建设项目延缓,未产生支出。

(二)“三公”经费支出情况

2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共0.26万元,比上年减少0.46万元,降低63.89%其中:

公务接待费0.26万元,比上年减少0.46万元,降低 63.89%,主要原因为:为贯彻落实中央8项规定精神,大力压缩各项公务接待费用主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

(三)政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额98万元,其中:政府采购货物支出98万元,占支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径:  2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

6、其他名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一篇文章: 转发任城区教体局《关于2016年任城区城区义务教育学校招生及管理工作的意见》
下一篇文章: 安全乘车要牢记
告诉好友 | 打印此文 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
· 济宁市霍家街小学三年级部…[96]
· 网上祭扫英烈 传承革命精神…[65]
· 济宁市霍家街小学2018年春…[144]
· 领巾跃动 队旗飘扬——济宁…[172]
· 珍惜生命之源  “关”注点…[141]
 
·中小学文明校园评比细则
·关于《山东省中小学德育课…
·山东省优秀少先队员——骆…
·2015年度济宁市霍家街小学…
·霍家街小学开展青年团员教…
  · 没有相关文章
 
 
 
版权所有:山东省济宁市霍家街小学  旧版回顾 网址:http://www.huoxiao.com
地址:山东省济宁市霍家街12号 电话:0537-2109102 2212702 传真:0537-2109102 邮编:272001
  您是本站第 位访客    鲁ICP备09010567号    [后台登陆]

鲁公网安备 37080202000305号

鲁公网安备 37080202000304号

草酸铈